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审计简讯(2025年第23期)

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审计简讯(2025年第23期)

时间: 2025-05-13 09:30

西安市审计局:强化审计现场核查,提高预算执行审计质效。一是认真审查资料,确定核查重点。审计组现场核查前,根据审计实施方案和被审计单位提供的审计资料,结合工作实际和业务特点,认真梳理、研究确定了重点方向,列出核查事项清单,准确掌握一手资料,为精准核查做好充分准备。二是加强现场核查,做好核查取证。核查过程中,审计组综合运用多种方法,通过拍照留存关键证据,向相关人员深入进行问询,对库存物资进行全面盘点,实地核实自有房产面积、招租程序和租金收缴情况,认真做好疑点线索核实记录和取证工作,确保证据链条完整,为审计报告提供可靠依据。三是梳理发现问题,注重审计实效。审计组以问题为导向,系统梳理现场核查成果,对查实问题逐项追根溯源,深入剖析成因,力求精准定位被审计单位管理运行中的薄弱环节,全面揭示潜在风险隐患,确保查出的问题事实清楚、证据确凿,提出的审计建议贴合实际,具有较强的针对性、可操作性。

铜川市审计局:荣获全市目标责任考核优秀单位。近日,铜川市委、市政府召开全市2024年度目标责任考核总结表彰会议暨打好“八场硬仗”推进会,铜川市审计局荣获2024年度目标责任考核优秀单位,蝉联全市目标责任考核“四连优”。2024年,铜川市审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”,全市审计机关实施审计项目244个,节约建设资金2.18亿元,发送风险提示函30份,移送问题线索83条,审计报告、审计要情被各级党委、政府主要领导批示批办40次,审计服务保障经济社会发展的作用不断增强。

蒲城县审计局:多措并举促进审计工作科学规范开展。一是明确责任,推动问题整改。成立整改督查股,明确岗位职责;完善整改闭环管理办法,明确程序要求;实行“审计监督先行、政府督查跟进、纪委问责托底”联动模式,明确部门职责,合力推动上级反馈的6个问题和本级查出的7个问题整改,追回财政资金18万元,清理往来账款105.57万元,促进资金拨付3036.2万元。二是强化监管,提升项目质效。项目计划起草初期开展“问需一线、问需基层”大走访,广泛征求意见,提升项目计划温度;强化部门贯通协同,经责审计项目集中进点;优化审计力量,今年4个项目已实施过半,22个固投项目已组织实施。三是激发活力,提高队伍素质。搭建“业务讲堂”,每周组织年轻干部上台讲业务、传经验、谈感受,激活业务交流氛围;动员年轻干部考职称,对通过高中级审计师评审、考试的5名同志及时进行职称套改,激活比学赶超氛围。

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