9月21日,子长市召开了市委审计委员会第二次会议,研究通过了《子长市内部审计业务工作规程》。本规程共分七章六十四条,分别就审计计划、审计实施、审计报告、审计整改、审计档案等相关工作的流程、内容和方法作出了规定,并对制定依据、适用范围、实施时间等作出了说明和规定。同时,规程附有内部审计通知书、内部审计报告征求意见书、内部审计报告、审计公示、审计方案、审计取证记录、审计工作底稿等20类内部审计业务文书和有关文本的参考模板。
《内部审计业务工作规程》的出台,使内部审计工作行有规矩、文有范本,必将进一步推进内部审计工作的开展和审计全覆盖,提高内部审计工作质量和水平,更好地发挥内部审计在全市经济社会发展中的“免疫系统”功能,对于各单位加强内部管理控制和党风廉政建设,及时有效解决存在问题,促进经济高质量发展,健全治理体系、提高治理能力都有十分重要而积极的意义。