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陕西省药监局召开内审工作领导小组(扩大)暨财务工作会议研究部署内部审计工作

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陕西省药监局召开内审工作领导小组(扩大)暨财务工作会议研究部署内部审计工作

时间: 2022-04-20 10:14

近日,陕西省药监局召开内部审计工作领导小组(扩大)暨财务工作会议,省药监局党组书记、局长、内部审计工作领导小组组长应宏锋出席会议并讲话,党组成员、副局长内部审计工作领导小组副组长曾锦川主持会议。局机关各处室、机关纪委、直属单位主要负责人及财务工作人员参加会议

会议强调,要加强内部审计监督,进一步筑牢风险防控堤坝发挥好内部审计在促进单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险控制常态化中的重要作用要强化组织领导,形成审计合力。局党组和内部审计工作领导小组要定期听取内部审计工作汇报对内部审计全覆盖作出总体安排。局内部审计工作领导小组办公室要建立应审尽审机制,科学制定内部审计工作规划和年度审计计划,整理编印内部审计手册,建立审计风险预警提示,统筹局机关和事业单位相关力量,实现内部审计监督全覆盖的制度化、规范化和常态化

会议要求,提高政治站位,坚持科学审计。牢固树立以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标的审计理念。科学制订内部审计全覆盖工作计划,做到既有全面审计又有专项审计,既有定期审计又有不定期审计,完善应审尽审机制,实现内部审计监督全覆盖的制度化、规范化和常态化立足于审、着眼于帮,摸清真实情况、反映突出问题、揭示风险隐患、推动有效整改。严格遵守审计纪律、工作纪律和保密纪律,客观审慎作出审计评价,做到依法审计、文明审计、廉洁审计。要转变固有观念,切实发挥内部审计效益。直属单位和处室领导要从根本上转变观念,高度重视内部审计工作,树立自觉接受审计监督的意识,积极配合内审工作,为内部审计工作顺利开展创造良好的外部环境。对审计已经指出的问题,要主动担当作为,全力抓好整改落实,查纠并举、纠改并重,确保查出的问题整改到位,以高质量的整改成效更好地保障和推动工作大局。

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