近期,按照咸阳市委审计委员会主要领导安排,市审计委员会办公室领导带队,对全市13个县市区委审计委员会及办公室成立以来机构运行、工作开展和机关党建工作及2020年审计项目实施完成情况进行了全面督查督办。
督查组认为,县市区委审计委员会及办公室成立运行以来主要领导思想重视,机构运行持续向好,工作程序逐步规范,党建引领坚强有力,审计计划有效落实,各项工作开展顺利,并取得了初步成效。
督查组指出,一是个别审计委员会办公室向审计委员会主要领导汇报不多,请示不够,协调不畅。二是部分单位没有积极探索形成新的有效的制度机制,导致各项工作开展制度化、规范化程度不高。三是编制和人员解决困难较大,在一定程度上影响了审计委员会办公室工作质量和效率。四是部分单位没有建立协调会议和联络员制度,与成员单位协调对接不到位,没有形成工作合力。五是个别单位党建与业务工作结合不够紧密,工作台账不够规范,基础资料有缺项,分类归档不细,影响了总体质量和效果。六是个别单位审计业务文书格式不规范,审计方案编制针对性不强,审计内容不够全面,业务档案不够规范等问题。
督查组要求,一要提高政治站位。要坚持把党对审计工作的集中统一领导贯彻落实到审计工作的全过程,各环节。审计委员会办公室主要领导经常向审计委员会主要领导请示汇报,争取支持,定期召开审计委员会专题会议,研究部署有关工作。二要健全制度机制。要制定完善联络协调、重大事项督查督办、重要事项请示报告等制度机制,不断扎紧制度的笼子,确保各项工作在清晰的制度框架和机制下运行。三要发挥牵头作用。要主动加强与审计委员会成员单位的协调联动,把审计监督与党管干部、纪律监督、监察监督、巡查监督、司法监督有机结合起来,增强监督效能。四要补齐短板弱项。明确党建工作目标任务,压实工作责任,着力解决基础工作不扎实,工作程序不规范,党务干部工作能力不够强等问题。五要强化质量管理。牢固树立审计质量生命线意识,加强对审计方案编制、审计现场实施、审计取证、定性处理和责任界定等关键环节的质量管控,全面提升审计质量。六要重视审计整改。始终坚持问题导向,压实被审计单位“一把手”整改责任,进一步强化审计整改约谈、问责等制度的完善和执行,从根本上解决“屡审屡犯、屡改屡犯”的顽疾,切实做好审计“后半篇”文章。
督查组强调,整改时限为两个月,整改到位后及时向市委审计委员会办公室报送整改报告,市委审计委员会办公室将对整改情况进行跟踪检查。