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略阳县审计局强化廉政风险防控 推进党风廉政建设

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略阳县审计局强化廉政风险防控 推进党风廉政建设

时间: 2016-05-11 00:00

   2016年,略阳县审计局在创新审计方式方法、提高审计质量的同时,强化“制度管人”措施,注重打造过硬审计队伍,始终把廉洁从审当作审计工作的生命线,不断完善廉政风险防控措施,进一步构建了有效预防腐败的长效机制。

  一是认真查找廉政风险点。年初,该局以审计工作流程为主线,岗位职能为重点,采取个人自查、股室互查、组织审查等方式,从审计计划方案制定、审计实施、审计报告、结果公示与整改到最终的考核评价,详细查找了局领导、各股室、审计组在审计过程中存在的33个廉政风险点,围绕固定投资项目价款认定敏感问题查找出11个风险点,对查找出的风险点进行审核,并以一览表形式逐一明确,夯实防范措施和监督责任,按照风险的轻重程度分成三级,一级为易发廉政风险,二级为有风险苗头的风险点,三级为可能转化为风险苗头的风险点,实行单独造册分级管理。

  二是加强廉政警示教育。结合全党开展的“两学一做”学习教育,局里每周一进行例会学习,每一季度由局领导进行专题讲座或上廉政党课,学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》,领会中省市县以及上级审计机关领导的重要讲话精神,通报典型案件的查处情况,筑牢廉洁从审的思想防线。

  三是细化风险防控措施。在审计项目方案确定时,随机确定廉政监督员,向被审对象发放廉洁从审“八不准”要求主动接受监督;审计实施阶段严格实行报送审计,按照审计工作流程细化工作程序,明确责任事项和责任人;审计报告阶段,严格执行审理会议制度、重大问题报告制度,杜绝审计组或个别工作人员对审计问题避重就轻;审计结果公示和整改阶段严格执行审计公告复核制度,避免了该公示的不公示,随机抽调人员组成检查组复核问题整改,杜绝利益输送导致整改走过场。在投资类项目审计中,严格按照市局提供的目录随机购买中介服务,为避免项目实施方和中介公司过多接触,实行定期集中移交审计资料,由固定资产投资股统一掌握审计进度、复核审计结果。局里还从纪检监察部门、服务对象中聘请行风监督员,设置举报箱和举报电话,每半年开展一次行风评议,向社会公开行政职权,主动接受监督,有效防控和化解廉政风险,形成廉政建设的长效机制。

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